為了貫徹落實(shí)《中共衡水市委審計委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計工作的通知》(衡審委[2019]2號)和《中共衡水市委審計委員會辦公室關(guān)于做好2019年內(nèi)部審計統(tǒng)計工作的通知》(衡審委辦[2019]4號)精神,準(zhǔn)確完整地反映集團(tuán)2019年度經(jīng)營發(fā)展成果,根據(jù)集團(tuán)黨委書記、董事長趙縣宗同志的指示,在集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)的親自調(diào)度下,由審計法規(guī)部牽頭成立的聯(lián)合審計機(jī)構(gòu),已于3月1日正式展開2019年度內(nèi)部審計工作。
為避免熟人熟客、熟門熟路,內(nèi)審工作由此走過場,審計法規(guī)部采用詢價的方式,通過不斷地了解、比較,向有關(guān)單位發(fā)送詢價通知書,確定衡水方圓會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司(以下簡稱方圓事務(wù)所)為本次審計的審計機(jī)構(gòu)。為了更好的發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督作用,提升審計質(zhì)量,維護(hù)集團(tuán)利益,3月1日,由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)主持,審計法規(guī)部、方圓事務(wù)所,連同部分集團(tuán)監(jiān)事召開見面會,對今年的內(nèi)審工作提出四點(diǎn)要求:一是要高質(zhì)量的開展2019年度內(nèi)部審計,摸清家底;二是要審計小組和審計機(jī)構(gòu)互相配合、通力協(xié)作,按時完成本次審計;三是要深度發(fā)現(xiàn)問題,提出整改意見;四是歸納企業(yè)經(jīng)營發(fā)展方面容易出現(xiàn)的問題,總結(jié)經(jīng)驗,防止類似問題再現(xiàn)。
截止目前,子公司的所有報表審核均已完成,正在進(jìn)行復(fù)核工作;子公司的內(nèi)部控制審計于2020年3月12日開始。集團(tuán)財務(wù)報表正在進(jìn)行審核,待完成財務(wù)報表審計后,馬上開展內(nèi)部控制審計。
所有審計工作將于三月底完成,屆時將向被審計單位下發(fā)問題整改通知,審計法規(guī)部將跟蹤督促部室司整改質(zhì)量及進(jìn)度,做好集團(tuán)看家人。(供稿:審計法規(guī)部)